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阿拉山口市外事办公室2025年部门预算公开

来源:阿拉山口市外事办 发布时间:2025年02月20日 13:07 浏览次数:

阿拉山口市外事办公室

2025年部门预算公开

目录

第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市外事办公室2025年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市外事办公室2025年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市外事办公室2025年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市外事办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市外事办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市外事办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市外事办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市外事办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿拉山口市外事办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿拉山口市外事办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿拉山口市外事办公室2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释


第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

第一条 根据自治州党委、自治州人民政府批准的《阿拉山口市机构改革方案》(博州党办〔2019〕6号)和市党委办公室、市人民政府办公室印发的《关于<阿拉山口市机构改革方案>的实施意见》(阿市党办发〔2019〕5号),制定本规定。

第二条 阿拉山口市人民政府外事办公室(以下简称市外事办公室)是市人民政府工作部门,为正科级。

第三条 市党委外事工作委员会办公室设在市外事办公室,接受市党委外事工作委员会的直接领导,承担市党委外事工作委员会具体工作。

第四条 市外事办公室贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委和市党委关于外事工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是:

㈠贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及市党委、人民政府关于外事工作的决定。

㈡负责市党委外事工作委员会办公室的日常工作,指导、协调市各部门、镇(街道)外事工作,协调处理本市重要涉外事务。

㈢负责贯彻执行、协调推进本市对外交流合作事项,并对外事工作履行综合管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查等工作。

㈣围绕市中心工作,根据自治区、自治州外事工作中长期发展规划,结合本市实际提出意见建议;参与“一带一路”建设工作,重点推动与周边国家地方层面各领域合作。

㈤负责来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作;负责驻华外交人员来本市公务活动接待工作;统筹协调市领导外事活动服务工作。

㈥会同有关部门处理涉外安全事务;配合自治区丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作;会同有关部门处理涉外安全事务;配合有关部门开展对境外非政府组织在本市活动的管理。

㈦负责本市因公出国(境)管理工作;承办本市因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审核、审批和管理,外国签证的申报,审发一次性和审报多次往返应邀访华外国人的签证通知函电。审报领事认证和亚太经合组织(APEC)商务旅行卡业务。

㈧负责外国驻本市官方、半官方机构的管理和服务工作;会同有关部门处理涉外案(事)件及其他涉及在本市外国人员、机构管理的重要事项。通过自治区外办、自治州外办协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

㈨负责外交部授权和自治区外办、自治州外办委托、安排的国界勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作;会同有关部门做好边境涉外工作;指导并参与邻国情况调研以及与邻国地方交往、邻国地方涉外事务处理等工作。

㈩协助有关部门开展对外宣传;配合有关部门安排的境外记者来本市采访的管理和服务。

(十一)负责协调本市的官方和民间对外交往事宜;管理和指导友好城市工作。

(十二) 负责本市涉港澳事务审报工作,配合有关部门开展涉侨工作。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市外事办公室无下属预算单位,下设1个科室,分别是:综合办公室。

阿拉山口市外事办公室编制数2,实有人数4人,其中:在职2人,增加0人;退休2人,增加0人;离休0人,减少0人。


第二部分2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

一、本年收入

117.78

201 一般公共服务支出

99.10

1.一般公共预算拨款

117.78

202 外交支出


其中:一般财力

117.78

203 国防支出


上级一般公共预算安排转移支付


204 公共安全支出


2.政府性基金预算拨款


205 教育支出


其中:政府性基金收入


206 科学技术支出


上级政府性基金安排转移支付


207 文化旅游体育与传媒支出


3.国有资本经营预算拨款


208 社会保障和就业支出

7.32

其中:国有资本经营收入


209 社会保险基金支出


上级国有资本经营预算安排转移支付


210 卫生健康支出

5.40

4.财政专户核拨


211 节能环保支出


5.单位资金


212 城乡社区支出


其中:事业收入


213 农林水支出


上级补助收入


214 交通运输支出


附属单位上缴收入


215 资源勘探工业信息等支出


事业单位经营收入


216 商业服务业等支出


其他收入


217 金融支出


二、上年结转结余


219 援助其他地区支出


1.财政拨款结转


220 自然资源海洋气象等支出


其中:一般公共预算拨款


221 住房保障支出

5.97

政府性基金预算拨款


222 粮油物资储备支出


国有资本经营预算拨款


223 国有资本经营预算支出


2.非财政拨款结转结余


224 灾害防治及应急管理支出


其中:财政专户核拨


227 预备费


单位资金


229 其他支出




230 转移性支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费用支出






收 入 总 计

117.78

支 出 总 计

117.78

表2

部门收入总体情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户(教育收费)

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

财政拨款(补助)小计

一般公共预算

上级一般公共预算安排的转移支付

政府性基金预算

上级政府性基金安排的转移支付

国有资本经营预算

上级国有资本经营预算安排的转移支付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




总计

117.78

117.78

117.78










201



一般公共服务支出

99.10

99.10

99.10










201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

99.10

99.10

99.10










201

03

01

行政运行

99.10

99.10

99.10










208



社会保障和就业支出

7.32

7.32

7.32










208

05


行政事业单位养老支出

7.32

7.32

7.32










208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.32

7.32

7.32










210



卫生健康支出

5.40

5.40

5.40










210

11


行政事业单位医疗

5.40

5.40

5.40










210

11

01

行政单位医疗

3.66

3.66

3.66










210

11

03

公务员医疗补助

1.37

1.37

1.37










210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.37

0.37

0.37










221



住房保障支出

5.97

5.97

5.97










221

02


住房改革支出

5.97

5.97

5.97










221

02

01

住房公积金

5.97

5.97

5.97










表3

部门支出总体情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

科目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3




总计

117.78

117.78


201



一般公共服务支出

99.10

99.10


201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

99.10

99.10


201

03

01

行政运行

99.10

99.10


208



社会保障和就业支出

7.32

7.32


208

05


行政事业单位养老支出

7.32

7.32


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.32

7.32


210



卫生健康支出

5.40

5.40


210

11


行政事业单位医疗

5.40

5.40


210

11

01

行政单位医疗

3.66

3.66


210

11

03

公务员医疗补助

1.37

1.37


210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.37

0.37


221



住房保障支出

5.97

5.97


221

02


住房改革支出

5.97

5.97


221

02

01

住房公积金

5.97

5.97


表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室


单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、财政拨款(补助)

117.78

201 一般公共服务支出

99.10

99.10



一般公共预算

117.78

202 外交支出





政府性基金预算


203 国防支出





国有资本经营预算


204 公共安全支出







205 教育支出







206 科学技术支出







207 文化旅游体育与传媒支出







208 社会保障和就业支出

7.32

7.32





209 社会保险基金支出







210 卫生健康支出

5.40

5.40





211 节能环保支出







212 城乡社区支出







213 农林水支出







214 交通运输支出







215 资源勘探工业信息等支出







216 商业服务业等支出







217 金融支出







219 援助其他地区支出







220 自然资源海洋气象等支出







221 住房保障支出

5.97

5.97





222 粮油物资储备支出







223 国有资本经营预算支出







224 灾害防治及应急管理支出







227 预备费







229 其他支出







230 转移性支出







231 债务还本支出







232 债务付息支出







233 债务发行费用支出












收入总计

117.78

支出总计

117.78

117.78



表5

一般公共预算支出情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

科目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3




总计

117.78

117.78


201



一般公共服务支出

99.10

99.10


201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

99.10

99.10


201

03

01

行政运行

99.10

99.10


208



社会保障和就业支出

7.32

7.32


208

05


行政事业单位养老支出

7.32

7.32


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.32

7.32


210



卫生健康支出

5.40

5.40


210

11


行政事业单位医疗

5.40

5.40


210

11

01

行政单位医疗

3.66

3.66


210

11

03

公务员医疗补助

1.37

1.37


210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.37

0.37


221



住房保障支出

5.97

5.97


221

02


住房改革支出

5.97

5.97


221

02

01

住房公积金

5.97

5.97


表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

科目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

1

2

3



总计

117.78

107.45

10.33

301


工资福利支出

104.89

104.89


301

01

基本工资

19.01

19.01


301

02

津贴补贴

12.34

12.34


301

03

奖金

17.40

17.40


301

07

绩效工资

5.38

5.38


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

7.32

7.32


301

10

职工基本医疗保险缴费

3.66

3.66


301

11

公务员医疗补助缴费

1.37

1.37


301

12

其他社会保障缴费

0.37

0.37


301

13

住房公积金

5.97

5.97


301

99

其他工资福利支出

32.08

32.08


302


商品和服务支出

9.79


9.79

302

01

办公费

1.28


1.28

302

02

印刷费

0.10


0.10

302

07

邮电费

0.64


0.64

302

11

差旅费

0.86


0.86

302

13

维修(护)费

0.10


0.10

302

28

工会经费

0.69


0.69

302

29

福利费

1.21


1.21

302

31

公务用车运行维护费

1.20


1.20

302

39

其他交通费用

0.60


0.60

302

99

其他商品和服务支出

3.11


3.11

303


对个人和家庭的补助

2.55

2.55


303

02

退休费

1.73

1.73


303

07

医疗费补助

0.50

0.50


303

09

奖励金

0.32

0.32


310


资本性支出

0.55


0.55

310

02

办公设备购置

0.55


0.55

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

















































































阿拉山口市外事办公室2025年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

科目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

1

2

3

4









































阿拉山口市外事办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

科目

国有资本经营预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

1

2

3

4









































阿拉山口市外事办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

“三公”经费支出内容

合计

资金来源

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

1

2

3

4

合计

1.20

1.20



因公出国(境)费





公务接待费





公务用车购置及运行费(小计)

1.20

1.20



其中:公务用车购置费





公务用车运行费

1.20

1.20



表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:阿拉山口市外事办公室

单位:万元

项目

合计

财政拨款

非财政拨款


小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出


人员经费

公用经费

人员经费

公用经费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

























































阿拉山口市外事办公室2025年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市外事办公室2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,阿拉山口市外事办公室2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算117.78万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市外事办公室2025年收入预算情况说明

阿拉山口市外事办公室部门收入预算117.78万元,其中:

一般公共预算117.78万元,占100.00%,比上年预算减少128.24万元,下降52.13%,主要原因是我单位本年度无项目且因机构改革产生人员变动相应经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.00万元,占0.00%,比上年预算减少721.09万元,下降100.00%,主要原因是我单位因机构改革,该项目资金已移交至其他单位。

三、关于阿拉山口市外事办公室2025年支出预算情况说明

阿拉山口市外事办公室2025年支出预算117.78万元,其中:

基本支出117.78万元,占100.00%,比上年预算减少113.24万元,下降49.02%,主要原因是我单位应机构改革产生人员变动,相应预算经费减少。

项目支出0.00万元,占0.00%,比上年预算减少736.09万元,下降100.00%,主要原因是我单位因机构改革相应预算资金已移交至其他单位,且我单位年初无相应项目。

四、关于阿拉山口市外事办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算117.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款117.78万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出99.10万元,主要用于本部门人员工资福利保障;社会保障和就业支出7.32万元,主要用于本单位养老保险,失业保险,工伤保险等支出;卫生健康支出5.40万元,主要用于本单位基本医疗保险、大额医疗保险支出;住房保障支出5.97万元,主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

五、关于阿拉山口市外事办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市外事办公室2025年一般公共预算拨款合计117.78万元,其中:

基本支出117.78万元,比上年预算减少113.24万元,下降49.02%,主要原因是我单位应机构改革产生人员变动,相应预算经费减少。

项目支出0.00万元,比上年预算减少15.00万元,下降100.00%,主要原因是我单位因机构改革,原公路口岸水电费及维修经费项目已移交至其他单位。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出(类)99.10万元,占84.13%。

2、社会保障和就业支出(类)7.32万元,占6.21%。

3、卫生健康支出(类)5.40万元,占4.58%。

4、住房保障支出(类)5.97万元,占5.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2025年预算数为99.10万元,比上年预算减少107.60万元,下降52.06%,主要原因是我单位应机构改革产生人员变动,相应预算经费减少。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少15.00万元,下降100.00%,主要原因是我单位因机构改革,原公路口岸水电费及维修经费项目已移交至其他单位。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为7.32万元,比上年预算减少0.26万元,下降3.43%,主要原因是我单位因机构改革产生人员变动,且年初已进行社保基数调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少3.79万元,下降100.00%,主要原因是我单位本年度已更改职业年金缴费支出功能科目。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为3.66万元,比上年预算减少0.13万元,下降3.43%,主要原因是我单位因机构改革产生人员变动,且年初已进行社保基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为1.37万元,比上年预算减少0.20万元,下降12.74%,主要原因是我单位因机构改革产生人员变动,且年初已进行社保基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为0.37万元,比上年预算减少1.49万元,下降80.11%,主要原因是我单位因机构改革产生人员变动,且年初已进行社保基数调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为5.97万元,比上年预算增加0.22万元,增长3.83%,主要原因是本单位因工资上调,住房公积金基数上调,预算增加。

六、关于阿拉山口市外事办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市外事办公室2025年一般公共预算基本支出117.78万元,其中:

人员经费107.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费10.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阿拉山口市外事办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

阿拉山口市外事办公室2025年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿拉山口市外事办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市外事办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市外事办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市外事办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市外事办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市外事办公室2025年财政拨款“三公”经费数为1.20万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1.20万元,公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.20万元,下降50.00%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置;公务用车运行费减少1.20万元,下降50.00%,主要原因是我单位因机构改革相应运行经费减少;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市外事办公室2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市外事办公室2025年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市外事办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算10.33万元,比上年预算减少6.11万元,下降37.17%,主要原因是我单位因机构改革产生人员变动,单位运行经费减少。

(二)政府采购情况

2025年,阿拉山口市外事办公室政府采购预算3.10万元,其中:政府采购货物预算2.10万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.00万元。

2025年,阿拉山口市外事办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿拉山口市外事办公室占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆1辆,价值19.80万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.80万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值36.61万元。

4.其他资产价值307.92万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额117.78万元;当年预算安排项目共0个,其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:


部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)

阿拉山口市外事办公室

部门联系人

张裕

联系电话

6991000

年度绩效目标

目标1:确保单位正常运转,足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资等按时发放,保障单位基本养老保险缴费,城镇职工基本医疗缴费,公务员医疗互助缴费、其他社会保障缴费,住房公积金及时缴纳。目标2:保障单位日常性工作正常开展,保障办公房、水费、和公务用车运行维护费,办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。目标3:保障退休人员奖励金,退休费按时发放

年度预算(万元)

资金来源

资金总额(万元)

财政资金(万元)

上级安排

0.00

本级安排

117.78

其他资金(万元)

其他

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标设定依据

分值权重

履职效能

数量指标

保障办公场所

≥1处

工作计划

25

数量指标

保障办公人数

≥9人

工作计划

25

质量指标

保障办公室工作正常运转率

≥100%

工作计划

20

质量指标

保障外事工作正常运转率

≥100%

工作计划

20

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。


第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市外事办公室

2025年2月20日

审核人:艾孜友拉·再努拉