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阿拉山口市外事办公室2020年度部门决算公开说明

来源:阿拉山口市财政局 发布时间:2021年09月26日 18:25 浏览次数:

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据自治州党委办公室、自治州人民政府批准的《关于印发<阿拉山口党政机关机构改革方案>的通知》(阿市党办发〔2019〕5号)精神,设立阿拉山口市外事办公室(以下简称市外事办),挂阿拉山口市外事办公室,机构规格为正科级,为市人民政府工作部门。

㈠贯彻执行中央、自治区、自治州有关口岸工作的方针、政策、规定和市委、市人民政府有关口岸工作的决策。

㈡加强口岸通关工作,推动“大通关”建设,组织协调口岸各联检单位、运管、铁路等部门简化通关手续,加快通关速度,提高通关效率,保证口岸安全畅通。

㈢督促检查口岸各联检单位,按照各自的职责和规定对出入境人员、交通、工具、货物等进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

㈣负责提出口岸发展规划以及年度建设、改造和完善设施计划并组织实施。

㈤承办阿拉山口口岸管委会和阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市口外事办公室2020年度,实有人数5人,其中:在职人员4人,离休人员0人,退休人员1人。

从部门决算单位构成看,阿拉山口市外事办公室部门决算包括:阿拉山口市外事办公室决算。单位无下属预算单位,下设0个处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2254.31万元,与上年相比,增加988.48万元,增长79.08%,主要原因是:本单位本年新转入协管员54人,相应增加工资社保公积金等人员费用。本年支出2267.65万元,与上年相比,增加693.30万元,增长44.04%,主要原因是:本单位本年新转入协管员54人,相应增加工资社保公积金等人员费用。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2254.31万元,其中:财政拨款收入2249.28万元,占99.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.03万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2267.65万元,其中:基本支出952.99万元,占42%;项目支出1314.65万元,占58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2249.28万元,与上年相比,增加1285.43万元,增长133.36%。主要原因是:本单位本年新转入协管员54人,相应增加工资社保公积金等人员费用。财政拨款支出2256.35万元,与上年相比,增加961.55万元,增长74.26%,主要原因是:本单位本年新转入协管员54人,相应增加工资社保公积金等人员费用。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数645.50万元,决算数2249.28万元,预决算差异率248.46%,主要原因是:本单位本年新转入协管员54人,相应增加工资社保公积金等人员费用。财政拨款支出年初预算数645.5万元,决算数2256.35万元,预决算差异率249.55%,主要原因是:本单位本年新转入协管员54人,相应增加工资社保公积金等人员费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2150.82万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行816.85万元;

2010901行政运行126.11万元;

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出784.31万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.56万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.48万元;

2100410突发公共卫生事件应急处理132.10万元;

2299901其他支出281.42万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出952.99万元,其中:

人员经费940.73万元,包括:基本工资、津贴补贴1、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金。

公用经费12.27万元,包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.02万元,比上年减少1.26万元,降低38.41%,主要原因勤俭节约,压减三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出2.02万元,占100%,比上年减少0.62万元,降低23.48%,主要原因是勤俭节约,压减三公经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.64万元,降低100%,主要原因是:勤俭节约,压减三公经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.02万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆维修维护及加燃料。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.64万元,决算数2.02万元,预决算差异率-23.48%,主要原因是:勤俭节约,压减三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初未安排预算;公务用车运行费预算数2.64万元,决算数2.02万元,预决算差异率-23.48%,主要原因是:勤俭节约,压减三公经费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入105.53万元,与上年相比,增加105.53万元,增长100%,主要原因是:本单位本年新增政府基金收入。政府性基金预算财政拨款支出105.53万元。与上年相比,增加105.53万元,增长100%,主要原因是:因机构改革,业务变更,本单位本年新增政府基金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市外事办公室(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出12.27万元,比上年减少3.79万元,降低23.64%,主要原因是本单位本年厉行节约,减少开支。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额442.3万元,其中:政府采购货物支出85.1万元、政府采购工程支出357.2万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值19.69万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金1203.44万元。预算绩效管理取得的成效:一是加强预算及项目管理,推进预算绩效管理的工作模式、提高推进项目实施及动态监控,发现问题及时改进,加强项目资金安排的衔接;二是为年度决算和下年度预算提供数据支撑;三是目标绩效管理融入预算编制的各个环节,可以做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审批。

发现的问题及原因:一是绩效管理专业人员匮乏,缺乏专业人员培养培训;二是全过程预算绩效管理制度体系不健全;三是缺乏科学的预算管理体系。

下一步改进措施:一是加强宣传引导,强化绩效评价结果应用、强化绩效目标管理、培养绩效管理专业人员,完善规范流程;二是完善相关制度,推进制度落实。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)


项目名称

建设项目资金


主管部门

阿拉山口市人民政府

实施单位

阿拉山口市外事办公室


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额


192.85

192.85

10

100.0%

10


其中:当年财政拨款


192.85

192.85

100.0%


上年结转资金







其他资金


5.00

5.00

100.0%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


完成公路口岸限定区域防撞柱安装工程款,支付边检站专项技术设施改造项目(一标段)、(二标段)改造工程款,支付阿拉山口公路口岸限定区域监管通关和管控配套设施项目工程款。

本年度为3个建设项目进行2次政府采购,采购质量合格率和工程验收合格率达到100%,及时拨付建设项目资金197.85万元,改善办公环境,为阿拉山口边检提供服务,促进社会和谐稳定。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




数量指标

设备政府采购次数(次)

=2

2

5

5

无偏差


产出指标

支付工程款数量(个)

=3

3

5

5

无偏差


支付工程款次数(次)

=3

3

6

6

无偏差


质量指标

项目验收合格率(%)

=100%

100%

7

7

无偏差


采购质量合格率(%)

=100%

100%

7

7

无偏差


时效指标

施工完成及时率(%)

=100%

=100%

6

6

无偏差


资金支付及时率(%)

=100%

=100%

7

7

无偏差


成本指标

建设项目资金(万元)

=192.85

192.85

7

7

无偏差


效益指标

经济效益指标








社会效益指标

促进社会和谐稳定

有效促进

98%

15

15

无偏差


生态效益指标








可持续影响指标

改善办工环境

有效改善

98%

15

15

无偏差


满意度指标

服务对象满意度指标

施工方满意度(%)

≥98

98%

5

5

无偏差


边检工作人员满意度(%)

≥98

100%

5

5

无偏差


总分

100

100



项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

联检大厅水电及维修项目


主管部门

阿拉山口市人民政府

实施单位

阿拉山口市外事办公室


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

6.24

6.24

6.24

10

100.0%

10


其中:当年财政拨款

6.24

6.24

6.24

100.0%


上年结转资金







其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


保障公路联检大厅,公路口岸联检大厅正常运行,确保通关顺利。

保障各联检单位贸易企业通关工作,服务联检单位及企业130人,按时支付联检大厅水电及维修项目6.24万元,保障按时供给联检大厅水电,及时维修项目,长期保障公路口岸联检大厅正常运转。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

保障人数(人)

=130

130

7

7

无偏差


保障范围(栋)

=4

4

6

6

无偏差


电费缴纳次数(次/年)

=12

12

5

5

无偏差


质量指标

联检大厅水电及维修保障资金到位率(%)

≥98%

98%

7

7

无偏差


保障范围覆盖率(%)

=100%

100%

6

6

无偏差


时效指标

供水供电时效(%)

=100%

100%

7

7

无偏差


维修时效(%)

=100%

100%

5

5

无偏差


成本指标

联检大厅水电及维修项目(万元)

=6.24

6.24

7

7

无偏差


效益指标

经济效益指标








社会效益指标

提升通关效率

有效提升

98%

15

15

无偏差


增加口岸通关效益

有效增加

98%

5

5

无偏差


生态效益指标








可持续影响指标

长期保障公路口岸联检大厅正常运转

长期

100%

10

10

无偏差


满意度指标

服务对象满意度指标

群众及企业满意度

≥95%

95%

10

10

无偏差


总分

100

100



 

 

项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

债务化解资金


主管部门

阿拉山口市人民政府

实施单位

阿拉山口市外事办公室


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额


52.53

52.53

10

100.0%

10


其中:当年财政拨款


52.53

52.53

100.0%


上年结转资金







其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


切实加强地方政府性债务管理,有效防范和化解政府性债务运行风险。

本年度化解4个债务,按年及时支付债务资金52.53万元,减轻企业负担,促进社会和谐,切实防范和化解债务风险,促进经济持续发展,资金及时到位。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

化解债务数量(个)

=4

4

10

10

无偏差


化解债务次数(次)

=1

1

6

6

无偏差


质量指标

还款资金合规率(%)

=100

100%%

10

10

无偏差


还款资金准确率(%)

=100

100%

7

7

无偏差


时效指标

债务资金支付及时率(%)

≥98%

98%

7

7

无偏差


成本指标

化解债务金额(万元)

=52.53

52.53

10

10

无偏差


效益指标

经济效益指标








社会效益指标

促进社会和谐稳定

有效促进

100%

10

10



减轻企业社会压力

有效减轻

99%

10

10

无偏差


生态效益指标








可持续影响指标

持续化解

3

100%

10

10

无偏差


满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

≥98

98%

10

10

无偏差


总分

100

100



 

 

项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

免除查验费试点资金


主管部门

阿拉山口市人民政府

实施单位

阿拉山口市外事办公室


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额


166.03

166.03

10

100.0%

10


其中:当年财政拨款






100.0%


上年结转资金


166.03

166.03




其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


促进相关惠企政策落地,减轻外贸企业负担,鼓励企业守法诚信经营,支持外贸稳定发展。

落实为基层减负决策减轻24家报关企业负担,已及时发放166.03万元免除查验费金额,促进口岸外贸稳定发展,已开展试点免除查验服务费工作。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

报关行数量(个)

=24

24

10

10

无偏差


付款次数(次)

=10

10

10

10

无偏差


质量指标

报关企业仓储合格率(%)

=100%

100%

10

10

无偏差


免除查验费试点资金覆盖率(%)

=100%

100%





时效指标

资金支付及时率(%)

=100%

100%

10

10

无偏差


成本指标

免除查验费试点费用(万元)

=166.03

166.03

10

10

无偏差


效益指标

经济效益指标








社会效益指标

减轻企业负担

有效减负

100%

7

7

无偏差


保障社会稳定

长期保障

100%

7

7

无偏差


生态效益指标








可持续影响指标

持续减轻企业负担

有效减负

100%

8

8

无偏差


促进外贸稳定发展

持续推动

100%

8

8

无偏差


满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

≥95%

95%

10

10

无偏差


总分

100

100




项目支出绩效自评表



(2020年度)



项目名称

疫情财政补助、口岸强州结算资金



主管部门

阿拉山口市人民政府

实施单位

阿拉山口市外事办公室



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



年度资金总额


350.95

347.52

10

99.0%

9.90



其中:当年财政拨款


350.92

347.49

99.0%



上年结转资金








其他资金


0.03

0.03

100.0%



年度总体目标

预期目标

实际完成情况



保障哈方公寓员工疫情期间基本生活需求,保障哈方车辆加油问题,慰问疫情期间工作在一线的工作人员。确保疫情防控工作落实到位。

根据市党委部署安排慰问一线人员及哈方驻阿铁路员工,共计55人,慰问品及时送达,拨付资金347.52万元,提升工作人员生活质量,消杀消毒49.3万平方米。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





产出指标

数量指标

慰问一线人数(人)

=1

1

5

5

无偏差



慰问哈方驻阿铁路员工人数(人)

=54

54

7

7

无偏差



消杀消毒范围(万平方米)

=49.3

49.3

6

6

无偏差



慰问哈方驻阿铁路员工次数(次/年)

=2

2

6

6

无偏差



质量指标

慰问覆盖率(%)

=100%

100%

5

5

无偏差



消杀消毒覆盖率(%)

=100%

100%

6

6

无偏差



时效指标

资金拨付及时率(%)

=100%

100%

5

5

无偏差



慰问品及时送到

=100%

100%

5

5

无偏差



成本指标

疫情财政补助、口岸强州结算资金

=350.95

347.52

5

4.95

因消毒范围减少,所以经费支出减少.



效益指标

经济效益指标









社会效益指标

提升生活质量

有效提升

100%

10

10

无偏差



维护社会稳定

长期维护

100%

10

10

无偏差



生态效益指标









可持续影响指标

持续保障疫情防控工作落实到位

持续保障

100%

10

10

无偏差



满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

=95%

95%

5

5

无偏差



哈方驻阿铁路员满意度

=95%

95%

5

5

无偏差



总分

100.00

99.85




 

 

项目支出绩效自评表



(2020年度)



项目名称

边界维护费



主管部门

阿拉山口市人民政府办公室

实施单位

阿拉山口市外事办公室



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



年度资金总额


6.27

6.27

10

100.0%

10



其中:当年财政拨款




6.27

100.0%



上年结转资金


6.27






其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况



维护好界碑,支付边界巡查及调研相关费用,支付边界管理人员培训费用,购置边界设备设施相关费用。

资金及时到位,共计支付边界维护费6.27万元。有效保护界碑安全,美化界碑,树立良好的国家形象按时支付边界巡查及调研相关费用,按时购买边界相关设备设施。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





产出指标

数量指标

维护边界巡查人数(人)

=2

2

6

6

无偏差



维护边界巡查次数(次)

=1

1

7

7

无偏差



质量指标

边界维护巡视率(%)

≥98%

98%

7

7

无偏差



提高边界维护率(%)

=98%

98%

7

7

无偏差



时效指标

维护边界巡查时效

=98%

98%

7

7

无偏差



资金到位时率(%)

=100%

100%

6

6

无偏差



资金及时支付率(%)

=100%

100%






成本指标

边界维护费(万元)

=6.27

6.27

10

10

无偏差



效益指标

经济效益指标









社会效益指标

维护边界安全,稳定社会体系

有效维护

100%

10

10

无偏差



有效保护界碑安全,美化界碑,树立良好的国家形象

长期保护

100%

10

10

无偏差



生态效益指标









可持续影响指标

维护边界稳定

长期

100%

10

10

无偏差



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

10

10

无偏差



总分

100

100




项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

2020年边境地区转移支付资金预算项目


主管部门

阿拉山口市人民政府

实施单位

阿拉山口市外事办公室


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额


432.00

432.00

10

100.0%

10


其中:当年财政拨款


432.00

432.00

100.0%


上年结转资金







其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


新建公路联检大厅勤务指挥室、检查学习室一座,以及零星采购设备及办公家具。该项目建成后优化口岸通关环境和有效提升通关效率,优化通关服务、通关便利化水平,进一步提高进出口贸易。

建设边检检查学习室1座,工期按期完工,资金及时支付432万元,有效的改善了边检工作环境,优化口岸通关环境和有效提升通关效率,优化通关服务、提升了工作积极性,边关口岸队伍凝聚力显著增强。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

检查学习室

=1座

1座

10

10

无偏差


质量指标

维修改造工程验收合格率

=100%

100%

10

10

无偏差


资金到位率

=100%

100%

10

10

无偏差


时效指标

工程完成日期

2020年12月26日

100%

10

10

无偏差


成本指标

专项资金成本(万元)

=432万元

432万元

10

10

无偏差


效益指标

经济效益指标








社会效益指标

边关口岸队伍凝聚力

显著增强

100%

15

15

无偏差


生态效益指标








可持续影响指标

建成后使用年限

≥5年

100%

15

15

无偏差


满意度指标

服务对象满意度指标

关警员对基础设备建设投入满意率(%)

≥95%

100%

10

10

无偏差


总分

100

100


第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》